รายงานสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

จังหวัดภูเก็ต (Phuket Province)

Phuket Province

1. ข้อมูลยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision):

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมการบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission):
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งท่องเที่ยวทางทะเลและวัฒนธรรมระดับโลก
  • พัฒนาสู่เมือง Smart City และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ:

เศรษฐกิจเติบโตมั่นคง นักท่องเที่ยวปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานระดับสากล รองรับการเป็น World Class Destination


2. ข้อมูลภาพรวมงบประมาณ (พ.ศ. 2569)

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 171.22
เงินนอกงบประมาณ 0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 171.22

จำแนกตามลักษณะรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำ 30.37 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน 140.86 ล้านบาท

3. การเปรียบเทียบงบประมาณ (3 ปี ย้อนหลัง)

4. แผนงานและโครงการสำคัญ

4.1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

156.96 ลบ.
  • โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนบางโจ/ไฟไฮมัส) (140.50 ลบ.)
  • การตลาด/MICE (16.46 ลบ.)

4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9.23 ลบ.

ครุภัณฑ์การแพทย์ และบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

4.3 โครงการความมั่นคงและเกษตร

5.03 ลบ.

TO BE NUMBER ONE (3.44 ลบ.) และเกษตรอัตลักษณ์/ผ้าภูเก็ต (1.59 ลบ.)


5. เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด (KPIs)

6
ร้อยละ
GPP ขยายตัว
310,925
ล้านบาท
รายได้จากการท่องเที่ยว
85
ร้อยละ
ความพึงพอใจความปลอดภัย
558,935
บาท/คน
ผลิตภาพแรงงาน