รายงานสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA)

Department of Local Administration

1. ข้อมูลยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision):

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission):
  • ส่งเสริมและสนับสนุน อปท. พัฒนาการบริหารงานบุคคล การคลัง และการบริหารจัดการ ให้เข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ:

อปท. เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ประชาชนได้รับบริการสาธารณะคุณภาพ (การศึกษา, สาธารณสุข, โครงสร้างพื้นฐาน) ลดความเหลื่อมล้ำ


2. ข้อมูลภาพรวมงบประมาณ (พ.ศ. 2569)

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 179,611.51
เงินนอกงบประมาณ 20.93
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 179,632.44

จำแนกตามลักษณะรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำ 126,610.62 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน 53,000.89 ล้านบาท

3. การเปรียบเทียบงบประมาณ (3 ปี ย้อนหลัง)

4. แผนงานและโครงการสำคัญ

4.1 แผนงานยุทธศาสตร์งบอุดหนุน อปท.

176,869.54 ลบ.
  • อุดหนุนสังคม (เบี้ยยังชีพ) (76,126.49 ลบ.)
  • อุดหนุนการศึกษา (นม/อาหารกลางวัน) (32,643.87 ลบ.)
  • โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน/น้ำ) (29,194.84 ลบ.)

4.2 แผนงานพัฒนาบริการประชาชน (Digital)

725.97 ลบ.

Cloud First (ศูนย์เด็กเล็ก/วิทยฐานะ), Data Security, Cyber Security

4.3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,544.56 ลบ.

ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน


5. เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด (KPIs)

90
ร้อยละ
อปท. ผ่านเกณฑ์ LPA
98,300
คน
นร. ได้รับอาหารกลางวัน/นม
100
ร้อยละ
อปท. ดำเนินงานสาธารณสุขครบถ้วน
88.5
ร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชน