รายงานสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Province)

Chiang Mai Province

1. ข้อมูลยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision):

เมืองฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission):
  • ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการสากล
  • เมืองแห่งเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
  • เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง
  • เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค
  • เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ
  • เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ:

เติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย พื้นที่ได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (แก้ปัญหาฝุ่นควัน/ไฟป่า) ยกระดับ Soft Power และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ระดับโลก


2. ข้อมูลภาพรวมงบประมาณ (พ.ศ. 2569)

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 353.38
เงินนอกงบประมาณ 0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 353.38

จำแนกตามลักษณะรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำ 54.75 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน 298.63 ล้านบาท

3. การเปรียบเทียบงบประมาณ (3 ปี ย้อนหลัง)

4. แผนงานและโครงการสำคัญ

4.1 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ

153.44 ลบ.

บูรณะผิวทางแอสฟัลต์, ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย (ไฟฟ้า/ราวกันอันตราย) ยกระดับท่องเที่ยวสากล

4.2 โครงการสิ่งแวดล้อม (PM 2.5)

120.05 ลบ.

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ (ปิง/ห้วยไคร้), ป้องกันและแก้ไข PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม

4.3 โครงการพัฒนาด้านเกษตร

59.46 ลบ.

ถนนคอนกรีตสนับสนุนการขนส่งกาแฟ (10 กม.), กาแฟคุณภาพ, มะคาเดเมียมูลค่าสูง

4.4 โครงการด้านสังคม/การค้าลงทุน

18.61 ลบ.
  • พัฒนาสังคม/บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (11.98 ลบ.)
  • พัฒนาเมืองดิจิทัล/SMEs ດ້ວຍ AI (6.63 ลบ.)

5. เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด (KPIs)

2
ร้อยละ
การขยายตัว GPP เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
5
ร้อยละ
จุดความร้อนลดลง (PM 2.5)
1,000
ไร่
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
20
ราย
SMEs ยกระดับด้วย AI