รายงานสรุปแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HSS)

Department of Health Service Support

1. ข้อมูลยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision):

ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐานสากล และประชาชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง

พันธกิจ (Mission):
  • พัฒนาระบบสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)
  • คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. ข้อมูลภาพรวมงบประมาณ (พ.ศ. 2569)

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 4,374.38
เงินนอกงบประมาณ 58.16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,432.54

จำแนกตามลักษณะรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำ 4,297.75 ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน 76.63 ล้านบาท

3. การเปรียบเทียบงบประมาณ (3 ปี ย้อนหลัง)

4. แผนงานและโครงการสำคัญ

4.1 แผนงานเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

3,842.1 ลบ.
  • ศักยภาพ อสม. (3,765.2 ลบ.)
  • ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน (76.9 ลบ.)

4.2 แผนงานปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

406.9 ลบ.

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ

4.3 แผนงานเศรษฐกิจสุขภาพ

125.4 ลบ.
  • ยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (82.1 ลบ.)
  • Medical Hub (43.3 ลบ.)

5. เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด (KPIs)

1.05
ล้านราย
อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
1,250
แห่ง
สถานพยาบาลได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน
2,400
แห่ง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับใบอนุญาต
85
ร้อยละ
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ